CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA (P13)

Leave a Comment
Người hỏi: Le Na Nguyễn

https://www.facebook.com/lena.nguyen.7965?fref=nf


Xin hỏi chuyên gia. Công ty em mua hàng về nhập kho chưa thanh toán em hạch toán nơ 156,133 có 331. Sau đó do mua hàng nhiều được hưởng chiết khấu thương mại và ghi riêng 1 tờ hóa đơn chiết khấu. Và số tiền được chiết khấu đó được trừ khi thanh toán. Nợ 331 có 156,133 giảm giá hàng bán. Như vậy có đúng không ạ. Nhưng khi kê khai thuế VAT đầu vào thì do doanh thu đầu vào đánh âm thì nó bão lỗi. Vậy doanh thu đầu vào em không kê khai mà em chỉ kê khai VAT đầu vào và đánh (âm) như vậy có đúng ko ạ. Xin chuyên gia tư vấn giúp em.


Trả lời: ACAC Công Ty TNHH Tư Vấn & Kiểm Toán Anh


Về hạch toán là phù hợp với quy định hiện hành và TT 200. Phần kê khai thuế thì thực hiện tờ khai điều chỉnh bổ sung và ghi vào chỉ tiêu giảm chứ không ghi âm gì trên tờ khai.

 
                                                                                                          Xin cảm ơn!



Mọi chi tiết xin liên hệ:

Facebookhttps://www.facebook.com/acacvntuvankiemtoan

Văn Phòng Hà Nội.
Tầng 3, Tòa nhà Sacombank, A1-A2, Đường Lê Đức Thọ, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: 097 9630 768/ 04.3556 8636( máy lẻ 189)
Email:acacvn@acacvn.com

Văn phòng Hải Phòng.
34A Đường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Tel: (84-31) 3 736 866/ 3 500918 | Fax: (84-31)3 736 869
Email: acacvn@acacvn.com
Websietacacvn.com





0 nhận xét:

Đăng nhận xét